2120-691-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-148-LE12

Total
$3.417.375
Neto
$2.871.744
Impuestos
$545.631
Descripción

Programa Marzo PPTO Marzo.2012 Item 22-04-004-003 ID 2120-148-Le12 C/guía despacho ó 2 fotocopias de factura. Factura se deja en oficina de partes, Horario de atención 8:30 a 15:30 viernes 15:00 hrs. O/C 93905

Partes
Proveedor
SOCOFAR S A91.575.000-1
Licitación de origen
2120-148-LE12
Proceso
  1. Creación
    27-02-2012
  2. Envío a proveedor
    27-02-2012