2120-4182-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-365-LE14

Total
$65.391
Neto
$54.950
Impuestos
$10.441
Descripción

CONVENIO ID: 2120-365-le14 PROG INSUMOS NOVIEMBRE 2014 Ítem 22 04 005 COORDINAR DESPACHO RICARO AGUILAR 5764948 DESPACHO DEBE SER REALIZADO DENTRO DE LAS 48HRS UNA VEZ ENVIADA LA O/C POR MERCADO PUBLICO, DE LOS CONTRARIO SE PROCEDERA A COBARAR L

Partes
Proveedor
MADEGOM S.A.84.609.600-0
Licitación de origen
2120-365-LE14
Proceso
  1. Creación
    11-11-2014, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    18-11-2014, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    18-11-2014, 12:00 a. m.