2120-4179-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-365-LE14

Total
$41.055
Neto
$34.500
Impuestos
$6.555
Descripción

CONVENIO ID: 2120-365-le14 PROG INSUMOS NOVIEMBRE 2014 Ítem 22 04 005 COORDINAR DESPACHO RICARO AGUILAR 5764948 DESPACHO DEBE SER REALIZADO DENTRO DE LAS 48HRS UNA VEZ ENVIADA LA O/C POR MERCADO PUBLICO, DE LOS CONTRARIO SE PROCEDERA A COBARAR L

Partes
Proveedor
Sotecno77.840.760-4
Licitación de origen
2120-365-LE14
Proceso
  1. Creación
    11-11-2014
  2. Envío a proveedor
    18-11-2014
  3. Aceptación
    18-11-2014