2120-2903-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-850-L111

Total
$241.332
Neto
$202.800
Impuestos
$38.532
Descripción

PROGR. INSUMOS SEPTIEMBRE 2011 PPTO. SEPTIEMBRE 2011 Ítem 2204004002 Id 2120-850-L111 Bodega Insumos Despachar c/guía despacho ó 2 fotoc de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs. O/C89071

Partes
Proveedor
DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k
Licitación de origen
2120-850-L111
Proceso
  1. Creación
    19-08-2011, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-08-2011, 12:00 a. m.