2120-1597-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-582-LE10

Total
$4.140.129
Neto
$3.479.100
Impuestos
$661.029
Descripción

PPTO mayo/2010 Ítem 22-04-00-003 Bodega Insumos ID 2120-582-Le10 Insumos c/guía despacho ó 2 fotocopias de factura .Factura se deja en oficina de partes, en caso de vencimiento menor a un año enviar el despacho con carta de canje. O/C 76116

Proceso
  1. Creación
    30-04-2010
  2. Envío a proveedor
    30-04-2010
  3. Aceptación
    30-04-2010