2112-918-SE10Aceptada

Compra articulos oficina Servicio Dental Hospital

Total
$25.352
Neto
$21.304
Impuestos
$4.048
Descripción

Adquisición de diversos materiales para el Sevicio Dental del Hospital. Segun Factura Nº 3597 del 06.12.2010. Solicitud efectuada por la Dra. Muñoz.

Partes
Proveedor
Arcoiris9.534.254-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    17-12-2010
  2. Envío a proveedor
    17-12-2010
  3. Aceptación
    18-12-2010