2112-765-SE11Aceptada

Compra articulos oficina Unidades H.

Total
$42.984
Neto
$36.121
Impuestos
$6.863
Descripción

Adquisición de diversos materiales de oficina para Unidades del Hospital, Segun Factura Nº 3894 del 31.10.2011.-

Partes
Proveedor
Arcoiris9.534.254-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-11-2011
  2. Envío a proveedor
    21-11-2011
  3. Aceptación
    14-12-2011