2112-39-SE11Aceptada

Compra articulos oficina Servicio Dental Hospital

Total
$39.984
Neto
$33.600
Impuestos
$6.384
Descripción

Adquisición de diversos materiales para el Sevicio Dental del Hospital. Segun Factura Nº 3623 del 30.12.2010. Solicitud efectuada por la Dra. Muñoz.

Partes
Proveedor
Arcoiris9.534.254-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-01-2011
  2. Envío a proveedor
    21-01-2011
  3. Aceptación
    31-03-2011