2109-2367-SE13Enviada a proveedor

Servicio de cobranza (Junio 2013).

Total
$73.370
Neto
$73.370
Impuestos
$0
Descripción

oc 689 , Regulariza factura Nº8574 cobranza Isapre mes Junio 2013.

Partes
Proveedor
MILANO78.612.020-9
Licitación de origen
2109-296-LP11
Proceso
  1. Creación
    09-07-2013
  2. Envío a proveedor
    22-07-2013