2107-895-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-174-L117

Total
$915.848
Neto
$769.620
Impuestos
$146.228
Descripción

INSUMOS CENTRAL ALIMENTACION Y ECONOMATO DESDE 2107-174-L117 Observacion: La factura sólo debe ser enviada físicamente a Oficina de Partes del Hospital (No correo electrónico)

Partes
Proveedor
BRIO76.438.862-3
Licitación de origen
2107-174-L117
Proceso
  1. Creación
    13-06-2017, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    13-06-2017, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    19-06-2017, 12:00 a. m.