2107-1056-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2107-172-L111

Total
$246.382
Neto
$207.044
Impuestos
$39.338
Descripción

INSUMOS FCIA. MES DE MAYO /2011 DESDE 2107-172-L111

Partes
Proveedor
DENTAL LAVAL LTDA.79.595.850-9
Licitación de origen
2107-172-L111
Proceso
  1. Creación
    18-05-2011
  2. Envío a proveedor
    18-05-2011
  3. Aceptación
    23-05-2011