2107-1044-SE08Enviada a proveedor

orden compra de acuerdo a convenio

Total
$32.152
Neto
$32.152
Impuestos
$0
Descripción

orden de compra para regularizar compra de frutas y verduras,segun convenio

Partes
Proveedor
servi-frutas9.930.938-5
Licitación de origen
2107-135-L108
Proceso
  1. Creación
    22-05-2008
  2. Envío a proveedor
    23-05-2008