2102-822-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2102-469-COT25

Total
$682.757
Neto
$573.745
Impuestos
$109.012
Descripción

Orden de Compra codigo: 2102-822-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS LIMITADA SCN° 180/ KINESIOLOGIA - COORDINA OPERACIONES Requisitos al momento de emitir la factura: -Orden de compra en estado Recepción Conforme en Mercado Público. -El DTE debe contener el campo 801 referencias, la orden de compra; ejemplo: 2102-XXX-SE25. La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho). -Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado”. -En caso que el proveedor tenga sistema de facturación propio se les solicita enviar el archivo XML a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com, en las próximas 48 horas a la emisión de lo contrario el sistema SGDTE automáticamente reclamara el documento -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema.

Partes
Proveedor
CODESUR LTDA.76.398.981-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    11-09-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-09-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-09-2025, 12:00 a. m.