Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2102-410-COT25
- Total
- $1.471.383
- Neto
- $1.236.456
- Impuestos
- $234.927
Orden de Compra codigo: 2102-762-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS LIMITADA SCN° 163/ KINESIOLOGIA, COORDINA OPERACIONES Requisitos al momento de emitir la factura: -Orden de compra en estado Recepción Conforme en Mercado Público. -El DTE debe contener el campo 801 referencias, la orden de compra; ejemplo: 2102-XXX-SE25. La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho). -Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado. -En caso que el proveedor tenga sistema de facturación propio se les solicita enviar el archivo XML a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com, en las próximas 48 horas a la emisión de lo contrario el sistema SGDTE automáticamente reclamara el documento -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema.
- Organismo comprador
- SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
- Proveedor
- CODESUR LTDA.76.398.981-k
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación27-08-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor04-09-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación05-09-2025, 12:00 a. m.