2102-75-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2102-27-COT26

Total
$4.915.890
Neto
$4.131.000
Impuestos
$784.890
Descripción

Orden de Compra codigo: 2102-75-AG26 dirigida a DOÑA MAITE SPA SCN°38 COORDINAR CON DEPTO OPERACIONES Requisitos al momento de emitir la factura: -Orden de compra en estado Recepción Conforme en Mercado Público. -El DTE debe contener el campo 801 referencias, la orden de compra; ejemplo: 2102-XXX-SE25. La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho). -Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado”. -En caso que el proveedor tenga sistema de facturación propio se les solicita enviar el archivo XML a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com, en las próximas 48 horas a la emisión de lo contrario el sistema SGDTE automáticamente reclamara el documento

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-02-2026
  2. Envío a proveedor
    16-02-2026
  3. Aceptación
    05-03-2026