2102-75-AG26Recepción conforme
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2102-27-COT26
- Total
- $4.915.890
- Neto
- $4.131.000
- Impuestos
- $784.890
Orden de Compra codigo: 2102-75-AG26 dirigida a DOÑA MAITE SPA SCN°38 COORDINAR CON DEPTO OPERACIONES Requisitos al momento de emitir la factura: -Orden de compra en estado Recepción Conforme en Mercado Público. -El DTE debe contener el campo 801 referencias, la orden de compra; ejemplo: 2102-XXX-SE25. La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho). -Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado. -En caso que el proveedor tenga sistema de facturación propio se les solicita enviar el archivo XML a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com, en las próximas 48 horas a la emisión de lo contrario el sistema SGDTE automáticamente reclamara el documento
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