Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2102-166-COT26
- Total
- $5.917.275
- Neto
- $4.972.500
- Impuestos
- $944.775
Orden de Compra codigo: 2102-358-AG26 dirigida a DOÑA MAITE SPA SCN°166 COORDINAR CON DEPTO OPERACIONES Requisitos al momento de emitir la factura: -Orden de compra en estado Recepción Conforme en Mercado Público. -El DTE debe contener el campo 801 referencias, la orden de compra; ejemplo: 2102-XXX-SE25. La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho). -Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado. -En caso que el proveedor tenga sistema de facturación propio se les solicita enviar el archivo XML a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com, en las próximas 48 horas a la emisión de lo contrario el sistema SGDTE automáticamente reclamara el documento
- Organismo comprador
- SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
- Proveedor
- CÉSAR SAMUEL ÓRDENES CABEZA,TRANSPORTE, VENTA LEÑA Y CARBON EMPRESA IN76.357.338-9
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación11-05-2026
- Envío a proveedor12-05-2026
- Aceptación12-05-2026