2102-330-SE26Enviada a proveedor

CONVENIO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE APOYO TENS

Total
$7.171.230
Neto
$7.171.230
Impuestos
$0
Descripción

CONVENIO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE APOYO TENS LICITACION ID 2102-11-LP26 RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 2358 de fecha 30-04-2026 SCN°134 Requisitos al momento de emitir la factura: Orden de compra en estado Recepción Conforme en Mercado Público. El DTE debe contener el campo 801 referencias, la orden de compra; ejemplo: 2102-XXX-SE25. La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho). Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado”. En caso que el proveedor tenga sistema de facturación propio se les solicita enviar el archivo XML a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com, en las próximas 48 horas a la emisión de lo contrario el sistema SGDTE automáticamente reclamara el documento El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema.

Partes
Proveedor
LAYNER76.034.985-2
Licitación de origen
2102-11-LP26
Proceso
  1. Creación
    30-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    01-06-2026, 12:00 a. m.