CONV SUMINISTRO APOYO AUXILIARES SSGG
- Total
- $19.043.557
- Neto
- $16.002.989
- Impuestos
- $3.040.568
CONV SUMINISTRO APOYO AUXILIARES SSGG LICITACION ID 2102-9-LP26 RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 2359 de fecha 30.04.2026 SCN°130 Requisitos al momento de emitir la factura: Orden de compra en estado Recepción Conforme en Mercado Público. El DTE debe contener el campo 801 referencias, la orden de compra; ejemplo: 2102-XXX-SE25. La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho). Factura debe ser emitida al Crédito y no al Contado. En caso que el proveedor tenga sistema de facturación propio se les solicita enviar el archivo XML a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com, en las próximas 48 horas a la emisión de lo contrario el sistema SGDTE automáticamente reclamara el documento El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema.
- Organismo comprador
- SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
- Proveedor
- MARÍA TERESA MÉNDEZ GUTIÉRREZ9.392.172-0
- Licitación de origen
- 2102-9-LP26
- Creación30-04-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor01-06-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación02-06-2026, 12:00 a. m.