ORDEN DE COMPRA DESDE 2102-114-LE24
- Total
- $2.618.000
- Neto
- $2.200.000
- Impuestos
- $418.000
INSUMOS DESECHABLES PARA CENTRAL DE ALIMENTACION LICITACION ID 2102-114-LE24 REX ADJUDICACION N° 1026 12.02.2025 SE SOLICITA DESPACHO PARCIALIZADO 3.000 unid CADA 3 MESES, COORDINAR CON CENTRAL DE ALIMENTACION SCN° 272 CEM SE SOLICITA DESPACHO A BODEGA DE ECONOMATO DEL HOSPITAL DE LEBU, EN HORARIOS DE LUNES A JUEVES: 08:00 A 13:00 Y DE 14:00 A 16:30 HRS. VIERNES: 08:00 A 13:00 Y DE 14:00 A 15:30 HRS. NOTA En caso que el proveedor tenga sistema de facturación propio se les solicita enviar el archivo XML a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com, en las próximas 48 horas a la emisión de lo contrario el sistema SGDTE automáticamente reclamara el documento. PARA EL DESPACHO Dar la aceptación en www.mercadopublico.cl a las órdenes de compra. Facturar una vez el estado de la orden de compra cambie en el portal a recepción conforme.
- Organismo comprador
- SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
- Proveedor
- FLOVER INDUSTRIAL SAFETY SPA76.527.677-2
- Licitación de origen
- 2102-114-LE24
- Creación14-02-2025
- Envío a proveedor17-03-2025
- Aceptación02-06-2025