2102-1340-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2102-114-LE23

Total
$4.948.020
Neto
$4.158.000
Impuestos
$790.020
Descripción

CASETAS DE SEGURIDAD DESDE 2102-114-LE23 COORIDINAR CON JEFE DE OPERACIONES O QUIEN LO SUBROGUE jefeoperacion@hospitalsantaisabel.cl 412724583 PARA EL DESPACHO 1.Dar la aceptación en www.mercadopublico.cl a las órdenes de compra. 2.Despachar los productos con GUÍAS DE DESPACHO. 3.Facturar una vez el estado de la orden de compra cambie en el portal a recepcionada conforme. NOTA; En caso que el proveedor tenga sistema de facturación propio se les solicita enviar el archivo XML a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com, en las próximas 48 horas a la emisión de lo contrario el sistema SGDTE automáticamente reclamara el documento. AVG SOL DE COMPRA N° 354, OPERACIONES

Partes
Proveedor
PROCASETAS76.613.008-9
Licitación de origen
2102-114-LE23
Proceso
  1. Creación
    27-12-2023
  2. Envío a proveedor
    27-12-2023
  3. Aceptación
    27-12-2023