2102-1340-SE23Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2102-114-LE23
- Total
- $4.948.020
- Neto
- $4.158.000
- Impuestos
- $790.020
Descripción
CASETAS DE SEGURIDAD DESDE 2102-114-LE23 COORIDINAR CON JEFE DE OPERACIONES O QUIEN LO SUBROGUE jefeoperacion@hospitalsantaisabel.cl 412724583 PARA EL DESPACHO 1.Dar la aceptación en www.mercadopublico.cl a las órdenes de compra. 2.Despachar los productos con GUÍAS DE DESPACHO. 3.Facturar una vez el estado de la orden de compra cambie en el portal a recepcionada conforme. NOTA; En caso que el proveedor tenga sistema de facturación propio se les solicita enviar el archivo XML a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com, en las próximas 48 horas a la emisión de lo contrario el sistema SGDTE automáticamente reclamara el documento. AVG SOL DE COMPRA N° 354, OPERACIONES
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
- Proveedor
- PROCASETAS76.613.008-9
- Licitación de origen
- 2102-114-LE23
Proceso
- Creación27-12-2023
- Envío a proveedor27-12-2023
- Aceptación27-12-2023