2102-1324-SE23Recepción conforme

REPARACION SALA RAYOS-DENTAL HOSPITAL SANTA ISABEL DE LEBU ORDEN DE COMPRA DESDE 2102-113-L123

Total
$1.904.000
Neto
$1.600.000
Impuestos
$304.000
Descripción

REPARACION SALA RAYOS-DENTAL HOSPITAL SANTA ISABEL DE LEBU DESDE 2102-113-L123 COORDINAR CON JEFE OPERACIONES O QUIEN LO SUBROGUE jefeoperacion@hospitalsantaisabel.cl NOTA; En caso que el proveedor tenga sistema de facturación propio se les solicita enviar el archivo XML a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com, en las próximas 48 horas a la emisión de lo contrario el sistema SGDTE automáticamente reclamara el documento. AVG SOL DE COMPRA N° 333, OPERACIONES

Partes
Proveedor
ULLOA Y RAMIREZ ASOCIADOS SPA77.189.336-8
Licitación de origen
2102-113-L123
Proceso
  1. Creación
    21-12-2023
  2. Envío a proveedor
    21-12-2023
  3. Aceptación
    26-12-2023