2101-767-SE26Recepción conforme

SERVICIO DE IMPRESION (ABRIL)

Total
$2.854.352
Neto
$2.398.615
Impuestos
$455.737
Descripción

COD.EJC.:ANFP4 1.- ITEM 22-09-005-001 2.- Programa NO APLICA 3.- Unidad Solicitante INFORMATICA CUOTA 14/36 EL ENVÍO DE LOS PRODUCTOS E INSUMOS DEBERÁ SER CON GUÍA DE DESPACHO E INDICAR EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA. EN CASO DE DESPACHAR CON FACTURA EL HOSPITAL REALIZARÁ EL RECLAMO DEL DOCUMENTO. LA FACTURA DEBERÁ EMITIRSE UNA VEZ REALIZADA LA RECEPCIÓN CONFORME EN MERCADO PÚBLICO, CON LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: SEÑALAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA Y GUÍA DE DESPACHO EN EL CAMPO CORRESPONDIENTE.

Partes
Proveedor
EDISON ALEJANDRO PARRA PONCE12.019.361-9
Licitación de origen
2101-191-LP24
Proceso
  1. Creación
    08-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    08-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    08-05-2026, 12:00 a. m.