2101-2398-SE23Recepción conforme

RECIPIENTES DE PLASTICO DESECHABLE ORDEN DE COMPRA DESDE 2101-177-L123

Total
$1.195.950
Neto
$1.005.000
Impuestos
$190.950
Descripción

COD.EJC.:ANEM2 UNIDAD SOLICITANTE:CENTRAL DE ALIMENTOS SUBTL. PPTO: 2204008 EL ENVÍO DE LOS PROD E INSUMOS DEBERÁ SER CON GUÍA DE DESPACHO E INDICAR EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA. EN CASO DE DESPACHAR CON FACTURA EL HOSPITAL REALIZARÁ EL RECLAMO DEL DOCUMENTO. LA FACTURA DEBERÁ EMITIRSE UNA VEZ REALIZADA LA RECEPCIÓN CONFORME EN MERCADO PÚBLICO, CON LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: SEÑALAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA Y GUÍA DE DESPACHO EN EL CAMPO CORRESPONDIENTE.

Partes
Licitación de origen
2101-177-L123
Proceso
  1. Creación
    12-12-2023
  2. Envío a proveedor
    12-12-2023
  3. Aceptación
    14-12-2023