2101-2313-SE25Recepción conforme

SERVICIO DE IMPRESION (marzo)

Total
$2.317.644
Neto
$1.947.600
Impuestos
$370.044
Descripción

COD.EJC.:ANFP4 UNIDAD SOLICITANTE: INFORMATICA ITEM 22-09-005-001 EL ENVÍO DE LOS PRODUCTOS E INSUMOS DEBERÁ SER CON GUÍA DE DESPACHO E INDICAR EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA. EN CASO DE DESPACHAR CON FACTURA EL HOSPITAL REALIZARÁ EL RECLAMO DEL DOCUMENTO. LA FACTURA DEBERÁ EMITIRSE UNA VEZ REALIZADA LA RECEPCIÓN CONFORME EN MERCADO PÚBLICO, CON LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: SEÑALAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA Y GUÍA DE DESPACHO EN EL CAMPO CORRESPONDIENTE.

Partes
Proveedor
EDISON ALEJANDRO PARRA PONCE12.019.361-9
Licitación de origen
2101-191-LP24
Proceso
  1. Creación
    05-05-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-05-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-05-2025, 12:00 a. m.