2101-1602-SE23Recepción conforme

INSUMOS DE OFICINA E OINSUMOS PARA MANUALIDADES ORDEN DE COMPRA DESDE 2101-120-L123

Total
$512.990
Neto
$431.084
Impuestos
$81.906
Descripción

INSUMOS DE OFICINA E OINSUMOS PARA MANUALIDADES DESDE 2101-120-L123 COD.EJC.:ANEM2 UNIDAD SOLICITANTE: HOSPITAL DE DIA SUBTL. PPTO: 22-04-002TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA EL ENVÍO DE LOS PRODUCTOS E INSUMOS DEBERÁ SER CON GUÍA DE DESPACHO E INDICAR EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA. EN CASO DE DESPACHAR CON FACTURA EL HOSPITAL REALIZARÁ EL RECLAMO DEL DOCUMENTO. LA FACTURA DEBERÁ EMITIRSE UNA VEZ REALIZADA LA RECEPCIÓN CONFORME EN MERCADO PÚBLICO, CON LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: SEÑALAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA Y GUÍA DE DESPACHO EN EL CAMPO CORRESPONDIENTE.

Partes
Proveedor
KAIZEN SPA77.451.232-2
Licitación de origen
2101-120-L123
Proceso
  1. Creación
    05-09-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    06-09-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    07-09-2023, 12:00 a. m.