2099-841-SE23Recepción conforme
MANT. Y REPAR. SIST. ELECTRICO SEREMI SALUD XII RE DESDE 2099-43-LE23 ORDEN DE COMPRA DESDE 2099-43-LE23
- Total
- $8.663.200
- Neto
- $7.280.000
- Impuestos
- $1.383.200
ticket 519 solic. 564 Referente Técnico D. Juan Carlos Rojas, juancarlos.rojasm@redsalud.gov.cl, Móvil +56 9 94408135 Una vez adjudicado el proceso licitatorio, el proveedor debe entregar personalmente o enviar al correo electrónico AL REF.TEC. en un plazo de 4 días hábiles contados desde la fecha de enviada la orden de compra la TOTALIDAD de los documentos establecidos en el Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas del Ministerio de Salud, artículo 15 Proveedor debe ACEPTAR orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl Enviar factura en formato XML subsalrecepcion@custodium.com Enviar factura a recepcion.facturas12@redsalud.gov.cl en formato XML y PDF Plazo máximo para enviar el formato XML es de 48 hrs OC EMITIDA POR emilia.calbuyahue@redsalud.gov.cl EL REFERENTE TECNICO DEBE COORDINAR LOS SERVICIOS UNA VEZ EMITIDO EL CERTIFICADO DE INGRESO
Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratis