2099-841-SE23Recepción conforme

MANT. Y REPAR. SIST. ELECTRICO SEREMI SALUD XII RE DESDE 2099-43-LE23 ORDEN DE COMPRA DESDE 2099-43-LE23

Total
$8.663.200
Neto
$7.280.000
Impuestos
$1.383.200
Descripción

ticket 519 solic. 564 Referente Técnico D. Juan Carlos Rojas, juancarlos.rojasm@redsalud.gov.cl, Móvil +56 9 94408135 Una vez adjudicado el proceso licitatorio, el proveedor debe entregar personalmente o enviar al correo electrónico AL REF.TEC. en un plazo de 4 días hábiles contados desde la fecha de enviada la orden de compra la TOTALIDAD de los documentos establecidos en el Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas del Ministerio de Salud, artículo 15 • Proveedor debe ACEPTAR orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl • Enviar factura en formato XML subsalrecepcion@custodium.com • Enviar factura a recepcion.facturas12@redsalud.gov.cl en formato XML y PDF • Plazo máximo para enviar el formato XML es de 48 hrs OC EMITIDA POR emilia.calbuyahue@redsalud.gov.cl EL REFERENTE TECNICO DEBE COORDINAR LOS SERVICIOS UNA VEZ EMITIDO EL CERTIFICADO DE INGRESO

Partes
Proveedor
Engineering SpA76.228.205-4
Licitación de origen
2099-43-LE23
Proceso
  1. Creación
    06-10-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-10-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-10-2023, 12:00 a. m.