2099-614-SE25Recepción conforme

CONV. SUM. SERVICIOS DE IMPRESION A TRAVES DE ARRIENDO DE IMPRESORAS, POR CONCEPTO DE COSTO VARIABLE DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

Total
$2.488.501
Neto
$2.091.177
Impuestos
$397.324
Descripción

TICKET 1670 REF.TECNICO: KARINA AMPUERO Teléfono: (+ 56) 612 29 1332 | Anexo: 611332 | Móvil: (+56 9) 9649 5198 EMAIL: soportetic.seremi12@redsalud.gov.cl PERIODO DEL CONTRATO 21 DE AGOSTO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2026 SE ADJUNTA DETALLE DE PRE FACTURA EL PROVEEDOR DEBE OBLIGATORIAMENTE "ACEPTAR" LA PRESENTE OC UNA VEZ ENVIADA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO DEL DOCUMENTO TRIBUTARIO • Enviar factura en formato XML subsalrecepcion@custodium.com, en un plazo máximo de 48 hrs. • Enviar factura a recepcion.facturas12@redsalud.gov.cl en formato PDF

Partes
Licitación de origen
2099-38-LE25
Proceso
  1. Creación
    09-12-2025
  2. Envío a proveedor
    09-12-2025
  3. Aceptación
    09-12-2025