2099-419-SE25Recepción conforme

CONV. SUM. SERVICIOS DE IMPRESION A TRAVES DE ARRIENDO DE IMPRESORAS, POR CONCEPTO DE COSTO VARIABLE PROPORCIONAL DESDE EL 01 AL 20 DE AGOSTO 2025

Total
$2.651.671
Neto
$2.228.295
Impuestos
$423.376
Descripción

TICKET 1154 SOL. 1242 REF.TECNICO: KARINA AMPUERO Teléfono: (+ 56) 612 29 1332 | Anexo: 611332 | Móvil: (+56 9) 9649 5198, EMAIL: soportetic.seremi12@redsalud.gov.cl PERIODO DEL CONTRATO 20 DE AGOSTO DE 2024 AL 20 DE AGOSTO DE 2025 SE ADJUNTA DETALLE DE PRE FACTURA EL PROVEEDOR DEBE OBLIGATORIAMENTE "ACEPTAR" LA PRESENTE OC UNA VEZ ENVIADA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO DEL DOCUMENTO TRIBUTARIO • Enviar factura en formato XML subsalrecepcion@custodium.com, en un plazo máximo de 48 hrs. • Enviar factura a recepcion.facturas12@redsalud.gov.cl en formato PDF

Partes
Licitación de origen
2099-33-LE24
Proceso
  1. Creación
    28-08-2025
  2. Envío a proveedor
    28-08-2025
  3. Aceptación
    29-08-2025