2099-399-SE25Recepción conforme

CONV. SUM. SERVICIOS DE IMPRESION A TRAVES DE ARRIENDO DE IMPRESORAS, POR CONCEPTO DE COSTO VARIABLE PERIODO MES DE JULIO 2025

Total
$3.750.053
Neto
$3.151.305
Impuestos
$598.748
Descripción

TICKET 1154 SOL. 1242 REF.TECNICO: KARINA AMPUERO Teléfono: (+ 56) 612 29 1332 | Anexo: 611332 | Móvil: (+56 9) 9649 5198, EMAIL: soportetic.seremi12@redsalud.gov.cl PERIODO DEL CONTRATO 20 DE AGOSTO DE 2024 AL 20 DE AGOSTO DE 2025 SE ADJUNTA DETALLE DE PRE FACTURA EL PROVEEDOR DEBE OBLIGATORIAMENTE "ACEPTAR" LA PRESENTE OC UNA VEZ ENVIADA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO DEL DOCUMENTO TRIBUTARIO • Enviar factura en formato XML subsalrecepcion@custodium.com, en un plazo máximo de 48 hrs. • Enviar factura a recepcion.facturas12@redsalud.gov.cl en formato PDF

Partes
Licitación de origen
2099-33-LE24
Proceso
  1. Creación
    14-08-2025
  2. Envío a proveedor
    14-08-2025
  3. Aceptación
    18-08-2025