2099-341-SE24Recepción conforme

CONV. SUM. SERVICIOS DE IMPRESION A TRAVES DE ARRIENDO DE IMPRESORAS, POR CONCEPTO DE COSTO VARIABLE, PERIODO JUNIO 2024

Total
$1.661.436
Neto
$1.396.165
Impuestos
$265.271
Descripción

TICKET 801 SOL. 873 REF.TECNICO: KARINA AMPUERO Teléfono: (+ 56) 612 29 1332 | Anexo: 611332 | Móvil: (+56 9) 9649 5198, EMAIL: soportetic.seremi12@redsalud.gov.cl SE ADJUNTA DETALLE DE PRE FACTURA RES. N° 3819 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 EL PROVEEDOR DEBE OBLIGATORIAMENTE "ACEPTAR" LA PRESENTE OC UNA VEZ ENVIADA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO DEL DOCUMENTO TRIBUTARIO • Enviar factura en formato XML subsalrecepcion@custodium.com, en un plazo máximo de 48 hrs. • Enviar factura a recepcion.facturas12@redsalud.gov.cl en formato PDF OC EMITIDA POR IST

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-07-2024
  2. Envío a proveedor
    11-07-2024
  3. Aceptación
    12-07-2024