2099-27-SE26Recepción conforme

CONV. SUM. SERVICIOS DE IMPRESION A TRAVES DE ARRIENDO DE IMPRESORAS, POR CONCEPTO DE COSTO VARIABLE DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO 2026

Total
$1.977.697
Neto
$1.661.930
Impuestos
$315.767
Descripción

TICKET 1670 REF.TECNICO: KARINA AMPUERO Teléfono: (+ 56) 612 29 1332 | Anexo: 611332 | Móvil: (+56 9) 9649 5198 EMAIL: soportetic.seremi12@redsalud.gov.cl PERIODO DEL CONTRATO 21 DE AGOSTO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2026 SE ADJUNTA DETALLE DE PRE FACTURA EL PROVEEDOR DEBE OBLIGATORIAMENTE "ACEPTAR" LA PRESENTE OC UNA VEZ ENVIADA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO DEL DOCUMENTO TRIBUTARIO • Enviar factura en formato XML subsalrecepcion@custodium.com, en un plazo máximo de 48 hrs. • Enviar factura a recepcion.facturas12@redsalud.gov.cl en formato PDF

Partes
Licitación de origen
2099-38-LE25
Proceso
  1. Creación
    06-02-2026
  2. Envío a proveedor
    11-02-2026
  3. Aceptación
    11-02-2026