2099-185-SE24Recepción conforme

CONV. SUM. SERVICIOS DE IMPRESION A TRAVES DE ARRIENDO DE IMPRESORAS, POR CONCEPTO DE COSTO VARIABLE, PERIODO MARZO 2024

Total
$1.916.751
Neto
$1.610.715
Impuestos
$306.036
Descripción

TICKET 801 SOL. 873 REF.TECNICO: KARINA AMPUERO Teléfono: (+ 56) 612 29 1332 | Anexo: 611332 | Móvil: (+56 9) 9649 5198, EMAIL: soportetic.seremi12@redsalud.gov.cl SE ADJUNTA DETALLE DE PRE FACTURA RES. N° 3819 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 • Hacer referencia a la orden de compra en el campo “referencia” • El proveedor de ACEPTAR de manera obligatoria la orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl, para poder iniciar el proceso de pago del documento tributario. • Enviar factura en formato XML subsalrecepcion@custodium.com en un Plazo máximo para enviar el formato XML es de 48 hrs. • Enviar factura a recepcion.facturas12@redsalud.gov.cl en formato PDF • OC EMITIDA POR emilia.calbuyahue@redsalud.gov.cl

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-04-2024
  2. Envío a proveedor
    11-04-2024
  3. Aceptación
    11-04-2024