2078-934-SE15Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2078-51-LE15

Total
$439.000
Neto
$439.000
Impuestos
$0
Descripción

Compra de servicios administrativos para Depto. de Informática (Sc 74) DESDE 2078-51-LE15 MAYO 2015

Partes
Proveedor
Daniel Gonzalo17.081.014-7
Licitación de origen
2078-51-LE15
Proceso
  1. Creación
    18-05-2015
  2. Envío a proveedor
    18-05-2015