SERVICIOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DELEGACION ARAUCO SC18
- Total
- $21.840.000
- Neto
- $21.840.000
- Impuestos
- $0
DOS SERVICIOS DE TRANSPORTE CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X4 Y UN SERVICIO DE TRANSPORTE FURGON 16 PASAJEROS PARA LA DELEGACION ARAUCO SC02 DESDE 2078-70-LP24 Sr. Proveedor para que su factura sea gestionada oportunamente no OLVIDE; Actualizarnos en SII como facturador electrónico SIEMPRE agregar en el campo de referencia, el N° de la orden de compra; ejemplo 2078-xx-XXXX para que así la derivación sea automática. En el campo 801 debe indicar en información de Referencias Orden de Compra 2078-xx-SE25. Al no ingresar esta información, la factura es automáticamente rechazada y reclamada. Debe hacer clic en Referencias. Tipo de documento: Orden de Compra Folio Ref: 2078-xxx-SE21 Fecha Ref: xx.xx.xxxx Enviar archivo XML de la factura al correo subsalrecepcion@custodium.com. El plazo para el envío del archivo XML es de 72 hrs. Desde su fecha de emisión, de lo contrario el sistema lo rechazará automáticamente.
- Organismo comprador
- SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
- Proveedor
- PEDRO LUIS ALBERTO PALMA OLIVA9.138.140-0
- Licitación de origen
- 2078-70-LP24
- Creación06-01-2026
- Envío a proveedor06-01-2026
- Aceptación09-01-2026