MFA-CE-052023-MANTENCIÓN CORRECTIVA CAMPANAS MAYO 2023-LE
- Total
- $618.800
- Neto
- $520.000
- Impuestos
- $98.800
Solicitud Especial N°18404 Cargo Ppto. MANTENCIÓN (CONVENIO)-CLIMATIZACIÓN IMPORTANTE! 1. Despachar a BODEGA DE ABASTECIMIENTO con OC en estado ACEPTADA, y GUÍA o FACTURA 2. HORARIO: Lunes a Viernes 8:30 a 13:30 y de 14:30 a 16:00 Hrs. 3. Para cursar el pago se requiere que la Factura sea timbrada y registrada por contabilidad. 4. Factura electrónica enviar a: "dipresrecepcion@custodium.com" y "recepcionfacturaelectronica.cabl@redsalud.gov.cl" / Adjuntar OC en estado "ACEPTADA" y guía con recepción conforme. 5. Pago Proveedores: 25763076 - 25762900 - 25763038 - 25763054 - 25763165 ó 25763075 6. Traer dos copias de la orden de compra (bodega y of. Partes) en estado ACEPTADA. 7. Traer 3 copias de la factura (bodega, of. Partes y Cedible). RES. ADJUDICACIÓN N°2859
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
- Proveedor
- ROBERTO CARLOS LORCA FERNANDOI14.276.170-k
- Licitación de origen
- 2069-76-LE22
- Creación05-09-2023
- Envío a proveedor08-09-2023
- Aceptación08-09-2023