2069-4319-SE23Recepción conforme

LGR-CX-052023-INSUMOS CLINICOS-LQ

Total
$136.850
Neto
$115.000
Impuestos
$21.850
Descripción

COMPRA EXTRA N°16962 DESPACHO COMPLETO UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA UNA VEZ ENTREGADOS LOS PRODUCTOS EN BODEGA CENTRAL, SE DEBE DEJAR LA FACTURA CON LA ORDEN DE COMPRAIMPRESA EN LA VENTANILLA DE FINANZAS UBICADA EN LA MISMA DEPENDENCIA DE BODEGA CENTRAL • Traer 2 copias de la orden de compra (bodega y of. Partes) en estado ACEPTADA • Traer 3 copias de la factura (bodega, of. Partes y Cedible) • Horario de atención bodega 08:30-13:30 y 14:30 a 16:00 horas. • PROBLEMAS DE DESPACHO O PAGO DE PROVEEDORES, COMUNICARSE AL E-MAIL proveedorabas.cabl@redsalud.gob.cl

Partes
Proveedor
Dipromed S.A.86.397.000-8
Licitación de origen
2069-72-LQ22
Proceso
  1. Creación
    19-05-2023
  2. Envío a proveedor
    23-05-2023
  3. Aceptación
    23-05-2023