MFA-CE-032024-MANTENCIÓN VEHÍCULO MARZO 2024-LE
- Total
- $780.044
- Neto
- $655.499
- Impuestos
- $124.545
Solicitud Especial N°21491 Solicitado y autorizado por Jefe Departamento Recusos Físicos. COTIZACIÓN N°33405, 33409 Cargo Ppto: Mantención(convenio) - movilización IMPORTANTE! 1. Despachar a BODEGA DE ABASTECIMIENTO con OC en estado ACEPTADA, y GUÍA o FACTURA 2. HORARIO: Lunes a Viernes 8:30 a 13:30 y de 14:30 a 16:00 Hrs. 3. Para cursar el pago se requiere que la Factura sea timbrada y registrada por contabilidad. 4. Factura electrónica enviar a: "dipresrecepcion@custodium.com" y "recepcionfacturaelectronica.cabl@redsalud.gov.cl" / Adjuntar OC en estado "ACEPTADA" y guía con recepción conforme. 5. Pago Proveedores: 25763076 - 25762900 - 25763038 - 25763054 - 25763165 ó 25763075 6. Traer dos copias de la orden de compra (bodega y of. Partes) en estado ACEPTADA. 7. Traer 3 copias de la factura (bodega, of. Partes y Cedible). REX: 4674 DE 04/10/2018
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
- Proveedor
- JUAN CARLOS GARCÍA MORALES7.906.506-4
- Licitación de origen
- 2069-46-LE18
- Creación22-04-2024
- Envío a proveedor25-04-2024
- Aceptación26-04-2024