MPF-CP-122024-AMARRAS PLASTICAS DIFERENTES MEDIDAS
- Total
- $206.184
- Neto
- $158.264
- Impuestos
- $32.920
Orden de Compra codigo: 2069-413-AG25 dirigida a CONSULTORA CORREA VERGARA SPA Programa DICIEMBRE. Despachar a bodega central en forma inmediata, adjuntar factura con orden de compra en estado ACEPTADA. Plazo de despacho 24 horas Máximo. Importante: 1. Problemas de despacho y/o quiebres de Stock Comunicarse con Contacto OC a la brevedad 2. Factura electrónica enviar a: dipresrecepcion@custodium.com; recepcionfacturaelectronica.cabl@redsalud.gob.cl" / Adjuntar OC en estado "ACEPTADA" y guía con recepción conforme 3. Consultas y pago de proveedores deberán comunicarse al E-mail: consultafacturas.cabl@redsalud.gov.cl 4. Teléfonos pago proveedores: 25763076-25763061-25763098-25763039-25763054 ó 25763069 5. Horario de atención bodega central: lunes a jueves de 8:30 a 13:30 y de 14:30 a 16:00 los viernes 8:30 a 13:30 y de 14:30 a 15:00 Hrs.
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
- Proveedor
- CONSULTORA CORREA VERGARA SPA77.652.072-1
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación11-01-2025
- Envío a proveedor14-01-2025
- Aceptación15-01-2025