CGM-022026-MANTENCIÓN DE AREAS VERDES Y PODA-LE25
- Total
- $2.408.559
- Neto
- $2.023.999
- Impuestos
- $384.560
MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SOLICITUD ESPECIAL N°31185 IMPORTANTE! 1. Despachar a BODEGA DE ABASTECIMIENTO con OC en estado ACEPTADA, y GUÍA o FACTURA 2. HORARIO: Lunes a Viernes 8:30 a 13:30 y de 14:30 a 16:00 Hrs. 3. Para cursar el pago se requiere que la Factura sea timbrada y registrada por contabilidad. 4. Factura electrónica enviar a: "dipresrecepcion@custodium.com" y "recepcionfacturaelectronica.cabl@redsalud.gov.cl" / Adjuntar OC en estado "ACEPTADA" y guía con recepción conforme. 5. Pago Proveedores: 25763076 - 25762900 - 25763038 - 25763054 - 25763165 ó 25763075 6. Traer dos copias de la orden de compra (bodega y of. Partes) en estado ACEPTADA. 7. Traer 3 copias de la factura (bodega, of. Partes y Cedible) RES 1355 / 23/04/2025 (ADJUDICACION)
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
- Proveedor
- COOPERATIVA DE TRABAJO "SOL PONIENTE DE MAIPU"65.934.750-4
- Licitación de origen
- 2069-40-LE25
- Creación23-03-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor25-03-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación17-04-2026, 12:00 a. m.