JMO-CP-122025-COMPRA PROGRAMA DICIEMBRE-LP
- Total
- $1.439.603
- Neto
- $1.209.750
- Impuestos
- $229.853
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2069-4407-COT25 1. Despachar a BODEGA CENTRAL. Obligatorio traer Orden de Compra IMPRESA y en Estado ACEPTADA 2. HORARIO: ** Lunes a Viernes 8:30 a 13:00 y de 14:30 a 16:00 Hrs. Productos refrigerados se reciben hasta las 13:00.** 3. Factura y/o Guía debe incluir lote y vencimiento de productos (vencimientos inferiores a 12 meses deben ser validados previo al despacho con comprador respectivo vía mail) 4. Factura electrónica enviar a: "dipresrecepcion@custodium.com" y recepcionfacturaelectronica.cabl@redsalud.gov.cl" adjuntar OC en estado "ACEPTADA" y guía con recepción conforme. 5. Pago Proveedores: 25763076 - 25762900 - 25763038 - 25763054 - 25763165 ó 25763075 6. Proveedor debe traer sus propios implementos y herramientas para el transporte y distribución de productos 7. Traer 1 copia de la factura (bodega)
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
- Proveedor
- SOCIEDAD CLINICA COMERCIAL S.A.76.018.118-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación18-12-2025
- Envío a proveedor07-01-2026
- Aceptación09-01-2026