AHF-CX-082025-INSUMOS LISTA DE ESPERA N° SOL.EXTRA 28426 - 28409 - 28401-LQ
- Total
- $589.050
- Neto
- $495.000
- Impuestos
- $94.050
COMPRA EXTRA N° INSUMOS LISTA DE ESPERA DESPACHO URGENTE UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA favor entregar los productos en bodega central. Horario de atención bodega 08:30-13:30 y 14:30 a 16:00 horas. PROBLEMAS DE DESPACHO O PAGO DE PROVEEDORES, COMUNICARSE AL E-MAIL proveedorabas.cabl@redsalud.gob.cl Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario): (3064-10-PC22 / Sin Cod. Pres.) Se informa que por entrada en vigencia la Normativa N°226, que obliga a las Instituciones Públicas a realizar la trazabilidad de todos los dispositivos médicos, se exige que todo documento de entrega, ya sea factura o guía de despacho, contenga los siguientes datos: NOMBRE DM MODELO SERIE O LOTE FECHA DE VENCIMIENTO. De no contar con lo anterior el despacho podría ser rechazado.Esta medida es obligatoria y no serán autorizadas órdenes de compra que no indique lo señalado anteriormente
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
- Proveedor
- NOVOSALUD SPA76.768.780-k
- Licitación de origen
- 2069-146-LQ24
- Creación01-09-2025
- Envío a proveedor02-09-2025
- Aceptación03-09-2025