2069-13738-SE25Recepción conforme
CAQ-CE-062025-MANTENCIÓN CORRECTIVA SISTEMA DE BOMBEO JUNIO 2025-LQ
- Total
- $5.931.625
- Neto
- $4.984.559
- Impuestos
- $947.066
SOLICITUD ESPECIAL 27864 CARGO PPTO. MANTENCIÓN (INFRAESTRUCTURA) IMPORTANTE! 1. Despachar a BODEGA DE ABASTECIMIENTO con OC en estado ACEPTADA, y GUÍA o FACTURA 2. HORARIO: Lunes a Viernes 8:30 a 13:30 y de 14:30 a 16:00 Hrs. 3. Para cursar el pago se requiere que la Factura sea timbrada y registrada por contabilidad. 4. Factura electrónica enviar a: "dipresrecepcion@custodium.com" y "recepcionfacturaelectronica.cabl@redsalud.gov.cl" / Adjuntar OC en estado "ACEPTADA" y guía con recepción conforme. 5. Pago Proveedores: 25763076 - 25762900 - 25763038 - 25763054 - 25763165 ó 25763075 6. Traer dos copias de la orden de compra (bodega y of. Partes) en estado ACEPTADA. 7. Traer 3 copias de la factura (bodega, of. Partes y Cedible). REX 2911 DE 05/11/2021
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