CAQ-CE-062025-MANTENCION PREVENTIVA GG.EE JUNIO 2024-LR
- Total
- $588.425
- Neto
- $494.475
- Impuestos
- $93.950
SOLICITUD ESPECIAL N°27774 MANTENCIÓN GRUPOS ELÉCTRÓGENOS. Cargo Ppto: Mantencion (convenio) - Grupo Electrógeno Resolución N° 2528 de Fecha 30/08/2023 IMPORTANTE! 1. Despachar a BODEGA DE ABASTECIMIENTO con OC en estado ACEPTADA, y GUÍA o FACTURA 2. HORARIO: Lunes a Viernes 8:30 a 13:30 y de 14:30 a 16:00 Hrs. 3. Para cursar el pago se requiere que la Factura sea timbrada y registrada por contabilidad. 4. Factura electrónica enviar a: "dipresrecepcion@custodium.com" y "recepcionfacturaelectronica.cabl@redsalud.gov.cl" / Adjuntar OC en estado "ACEPTADA" y guía con recepción conforme. 5. Pago Proveedores: 25763076 - 25762900 - 25763038 - 25763054 - 25763165 ó 25763075 6. Traer dos copias de la orden de compra (bodega y of. Partes) en estado ACEPTADA. 7. Traer 3 copias de la factura (bodega, of. Partes y Cedible).
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
- Proveedor
- INVERSIONES Y PROYECTOS S.A76.201.062-3
- Licitación de origen
- 2069-14-LR23
- Creación10-07-2025
- Envío a proveedor22-07-2025
- Aceptación23-07-2025