MFA-CE-112022-RETIRO DE ESCOMBROS JULIO/OCTUBRE 2022-LE
- Total
- $4.362.255
- Neto
- $3.665.761
- Impuestos
- $696.495
SOLICITUD ESPECIAL N°15203 CARGO PPTO. MANTENCIÓN (INFRAESTRUCTURA) IMPORTANTE! 1. Despachar a BODEGA DE ABASTECIMIENTO con OC en estado ACEPTADA, y GUÍA o FACTURA 2. HORARIO: Lunes a Viernes 8:30 a 13:30 y de 14:30 a 16:00 Hrs. 3. Para cursar el pago se requiere que la Factura sea timbrada y registrada por contabilidad. 4. Factura electrónica enviar a: "dipresrecepcion@custodium.com" y "recepcionfacturaelectronica.cabl@redsalud.gov.cl" / Adjuntar OC en estado "ACEPTADA" y guía con recepción conforme. 5. Pago Proveedores: 25763076 - 25762900 - 25763038 - 25763054 - 25763165 ó 25763075 6. Traer dos copias de la orden de compra (bodega y of. Partes) en estado ACEPTADA. 7. Traer 3 copias de la factura (bodega, of. Partes y Cedible). REX: 455 DE 02/02/2021
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
- Proveedor
- ECOSER SPA96.729.820-4
- Licitación de origen
- 2069-140-LE20
- Creación22-12-2022
- Envío a proveedor28-12-2022
- Aceptación04-01-2023