PANO ESPONJA BS. Cotizacion compra ágil: 2065-203-COT25
- Total
- $85.452
- Neto
- $71.808
- Impuestos
- $13.644
IMPORTANTE: Incluir en la factura detalle del LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO de los productos. UNA VEZ DESPACHADO EL PEDIDO INFORMAR N° DE OT. Se solicita cumplir con los días establecidos de despacho y aceptar orden de compra dentro del tiempo determinado. Horario lunes a jueves de 8:30 a 12:30 y 13:30 a 16:30 y viernes de 8:30 a 12:30 y 13:30 a 15:30 hrs.Se debe enviar guía de despacho, recepcionado los productos se debe emitir factura. AL MOMENTO DE FACTURAR DEBE INCORPORAR LA ORDEN DE COMPRA EN LA FILA 801 Y ENVIAR A LA CASILLA DE INTERCAMBIO: dipresrecepcion@custodium.com (DE SII) DE NO CONSIDERAR ESTOS DATOS SERÁN RECHAZADAS AUTOMATICAMENTE. PARA FACTURACION LLAMAR A ALEJANDRA WILSON 452558219, Alejandra.wilson@redsalud.gob.cl. GIRO: ACTIVADADES DE HOSPITALES Y CLINICAS PRIVADAS
- Organismo comprador
- SERV SALUD ARAUC SUR HOSP DR ARTURO HILLERNS LARRANAGA DE PTO SAAVEDRA
- Proveedor
- COMERCIAL BETA SPA76.764.133-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación23-03-2025
- Envío a proveedor25-03-2025
- Aceptación26-03-2025