2060-1419-OC08Aceptada

INSUMOS JUNIO

Total
$43.435
Neto
$36.500
Impuestos
$6.935
Descripción

LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE HAYAN SIDO DESPACHADOS TODOS LOS PRODUCTOS EMITIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA DEBIENDO COINCIDIR EL VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO Y EL TOTAL DE LA FACTURA CON LA ORDEN DE COMPRA.

Partes
Proveedor
INMED DROGUERIA LTDA.86.821.000-1
Licitación de origen
2060-283-CO08
Proceso
  1. Creación
    01-07-2008
  2. Envío a proveedor
    01-07-2008