2026-3206-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2026-204-LE13

Total
$27.370
Neto
$23.000
Impuestos
$4.370
Descripción

PEDIDO N° 59 DE INSUMOS DENTALES AGOSTO UNIDAD DE FARMACIA, 2° LLAMADO DESDE 2026-204-LE13. DESPACHO HOSPITAL LA CALERA , CALLE CARRERA 1603, LA CALERA

Partes
Proveedor
EXPRO SPA99.574.460-0
Licitación de origen
2026-204-LE13
Proceso
  1. Creación
    09-12-2013
  2. Envío a proveedor
    09-12-2013
  3. Aceptación
    10-12-2013