Mantención camioneta LWLD65
- Total
- $305.830
- Neto
- $257.000
- Impuestos
- $48.830
SR PROVEEDOR: Conforme a nuevos procedimientos implementados por la Dirección de Presupuestos, en relación a los procesos de compra, tener presente al momento de emitir factura respectiva lo que sigue a continuación: Debe señalar en el campo de referencia opción orden de compra (campo 801) el N° de la Orden de Compra Respectiva (1988-25-SE26). No agregar puntos o letras sino el sistema no lo reconoce. 2. Al emitir una factura electrónica debe enviar el archivo "XML" a la casilla dipresrecepción@custodium.com. Si el archivo no se recibe dentro de las 48 horas posterior a su emisión, el sistema automáticamente rechazará la factura. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, dará instrucción de pago de la factura o documento de cobro a la Tesorería General de la República, contra entrega y recepción conforme de ésta y una vez suscrito el "Formulario de Recepción y Acuse Recibo para Productos y/o Servicios".
- Organismo comprador
- SERV NACIONAL DE PESCA
- Proveedor
- PEDRO FRANCISCO MIMICA URBINA5.956.824-8
- Licitación de origen
- 1988-4-LE25
- Creación13-05-2026
- Envío a proveedor14-05-2026
- Aceptación15-05-2026