canalizacion aguas lluvia oficina 21 mayo 1970
- Total
- $719.433
- Neto
- $604.566
- Impuestos
- $114.867
SR PROVEEDOR: Conforme a nuevos procedimientos implementados por la Dirección de Presupuestos, en relación a los procesos de compra, tener presente al momento de emitir factura respectiva lo que sigue a continuación: Debe señalar en el campo de referencia opción orden de compra (campo 801) el N° de la Orden de Compra Respectiva (1988-23-SE26). No agregar puntos o letras sino el sistema no lo reconoce. 2. Al emitir una factura electrónica debe enviar el archivo "XML" a la casilla dipresrecepción@custodium.com. Si el archivo no se recibe dentro de las 48 horas posterior a su emisión, el sistema automáticamente rechazará la factura. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, dará instrucción de pago de la factura o documento de cobro a la Tesorería General de la República, contra entrega y recepción conforme de ésta y una vez suscrito el "Formulario de Recepción y Acuse Recibo para Productos y/o Servicios".
- Organismo comprador
- SERV NACIONAL DE PESCA
- Proveedor
- SERVICIOS SCALA SOCIEDAD POR ACCIONES76.128.863-6
- Licitación de origen
- 1988-2-LE25
- Creación06-05-2026
- Envío a proveedor07-05-2026
- Aceptación13-05-2026