1988-10-SE26Recepción conforme

REPARACION OFICINA PUNTA ARENAS

Total
$2.374.415
Neto
$1.995.307
Impuestos
$379.108
Descripción

SR PROVEEDOR: Conforme a nuevos procedimientos implementados por la Dirección de Presupuestos, en relación a los procesos de compra, tener presente al momento de emitir factura respectiva lo que sigue a continuación: Debe señalar en el campo de referencia opción orden de compra (campo 801) el N° de la Orden de Compra Respectiva (1988-10-SE26). No agregar puntos o letras sino el sistema no lo reconoce. 2. Al emitir una factura electrónica debe enviar el archivo "XML" a la casilla dipresrecepción@custodium.com. Si el archivo no se recibe dentro de las 48 horas posterior a su emisión, el sistema automáticamente rechazará la factura. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, dará instrucción de pago de la factura o documento de cobro a la Tesorería General de la República, contra entrega y recepción conforme de ésta y una vez suscrito el "Formulario de Recepción y Acuse Recibo para Productos y/o Servicios".

Partes
Organismo comprador
SERV NACIONAL DE PESCA
Licitación de origen
1988-2-LE25
Proceso
  1. Creación
    23-03-2026
  2. Envío a proveedor
    26-03-2026
  3. Aceptación
    27-03-2026